昌都市地震局

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昌都市地震局2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-28   浏览次数:   【字体:

昌都市地震局2020年度部门决算

2021926

 录

第一部分昌都市地震局概况

一、主要职能

二、昌都市地震局部门决算单位构成

第二部分昌都市地震局年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市地震局年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市地震局概况

一、主要职能

(一)市地震局(台)主要工作职能

1)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施

2)负责建立全市地震监测预报工作体系;

3)负责全市地震台网(站)及信息系统建设工作,实施资源共享;

4)负责全市地震重点监视防御区震情跟踪工作

5会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
    6)会同有关部门建立震灾预防工作体系

7会同有关部门建立地震紧急救援工作体系地震物资储备体系

8)组织开展水库地震的监测和研究工作;

9)会同有关部门防范地震次生灾害;

10负责地震行业质量与技术监督管理工作;

11负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作

12管理地震计量工作。

13指导(区)防震减灾工作

14)承办市应急管理局交办的其他事项。


(二)内设机构主要职能

1.业务科

参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。负责监督管理本行政区域内建设工程抗灾设防要求和地震安全性评价工作;管理全市地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理全市工程建设场地地震安全性评价工作;制定全市破坏性地震应急预案并检查落实情况等;组织开展应急演练。

2.监测科

负责全市地震监测体系的规划和建设;负责地震监测信息资料的及时收集、整理、交换和分析处理;负责全市及邻近地区地震活动与地震前兆信息的监测分析及处理,组织震情、灾情速报以及震情会商;对破坏性地震提出快速反应的措施建议;负责地震监测设施、观测环境的安全保护工作;负责地震监测台网和地震信息传输系统的建设、技术改造和维护管理以及有关操作人员的技能培训;组织开展地震科学研究,推广应用地震科学新技术。

二、部门决算单位构成

昌都市地震局2020年度决算公开包括以下单位数据:

    昌都市地震局内设科室2个,编制人数13(含地震台3人)在职人员11人,离退休人员2人,核定车辆编制2辆,实有车辆2辆。一辆办公用车,一辆地震应急专用车。


第二部分

昌都市地震局2020年度决算明细表

(见附件1-9)


第三部分

昌都市地震局2020年度

决算情况说明

2020年度一般公共预算收入情况说明

年初部门预算数290.735037万元,调减预算数10.4997万元,总预算指标280.235337万元。其中:工资福利支出229.401378万元;商品和服务支出30.163759万;对个人和家庭的补助1.015;项目支出19.6552万元。

二、2020年度一般公共预算支出情况说明

昌都市地震局2020年度预算支出总额:258.69729万其中:工资福利支出210.286759万元;商品和服务支出34.847355万元;对个人和家庭的补助0.2430万元,项目支出13.320176万元

   2020年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市地震局2020“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

14.9799

7.356807

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.1799

0.8119

 

3.公务用车经费

13.8

6.544907

其中:(1)公务用车运行维护费

13.8

5.747872

 

      2)公务用车购置

0

 

2020年度,我局三公经费支出共计7.356807万元,比上年度增加0.497335万元,同比增加7.25%近三年环比增长幅度分别是:-25.1 %;-28.61%;7.25%。我局因公出国(境)费用支出为0,与上年度一致。公务接待费支出为0.8119万元,未超预算。公务用车经费支出6.544907万元,比去年增加0.797035万元,同比增加了13.87%,增加原因为车辆下乡开展工作次数增多。

    2020年度机关运行情况说明

(一)2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,年初一般公用预算安排的行政经费,合计290.735037万元。5月份预算调减项目经费10.4997万元,调减后基本支出260.580137万元,项目支出19.6552万元,合计280.235337万元

(二机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等二是公用经费,具体包括办公印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、车辆运行维护费、接待费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括车辆保险费、党建经费、精神文明建设经费、安全生产经费、党风廉政建设经费、综合治理经费、地震知识宣传培训经费、地震演练经费、地震救援装备经费、应急检查指导经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

、政府采购情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0元。

、其他重要事项的情况说明

    

第四部分

名词解释




附件:2020决算公开表格


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